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更新时间:2024-01-22 浏览量:16525 阐述公司内部我国上市公司内部财务监控的目前状况及改善倡议毕业论文小结

论文导读: 摘 要:多年来证券市场在发展的过程中,相关管理和监控制度在不断的规范和完善着,然而时至今日上市公司财务治理失控现象仍然。

更新时间:2024-03-04 浏览量:163202 探讨浅析浅析目前我国上市公司内部制约有着的不足与改善倡议学术论文下载

论文导读:架)。根据COSO的定义,ERM是一个受到董事会、管理层和其它职员的影响的过程,这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各个层面。

更新时间:2024-03-28 浏览量:39723 简析舞弊由日本大公司内部制约缺陷所导致的财务舞弊案件毕业论文范例

论文导读:约1100亿日元的损失填补。这样制造了一种假象:公司金融资产投资为正,且被虚增的是由正当用途投入到了企业并购交易。三、日本政。

更新时间:2024-02-13 浏览量:77102 研讨内部控制房地产公司内部制约制度设计和运转中的关键环节分析硕士论文

论文导读:此,传统的内控措施已无法满足企业的发展要求,开放化与网络化是房地产公司内控机制的未来发展要求。最后,设计与运行内控机制是。

更新时间:2024-01-26 浏览量:55567 有关于浅谈浅谈我国上市公司内部制约建设和评价工作有着的不足及倡议论文下载中心

论文导读:制基本规范》和系列配套指引对内控建设和评价的主要方面作出了原则性的规定,但各上市公司在内控建设和评价过程中仍面临一些困惑。

更新时间:2024-02-17 浏览量:24342 试述中国基于SWOT模型对中国上市公司内部制约目前状况的分析标准论文

论文导读: 摘 要:对于中国大多数上市公司而言,企业内部控制作为公司治理与风险管理的核心内容仍处于认识的初级阶段。运用SWOT分析方法。

更新时间:2024-03-24 浏览量:13826 试述探析我国上市公司内部审计的不足与改善探析论文网站大全

论文导读:的一个独立部门,而是直接隶属于财务部门或者其他职能部门的。因此,在这种情况下的内部审计独立性就很难得到保证。同时,内部审。

更新时间:2024-04-10 浏览量:126351 谈内部控制上市公司内部制约缺陷识别的困境与认定大学生毕业论文

论文导读:及适度保证对现有法律法规的遵循是三个目标。控制环境、风险评估、控制活动及信息与沟通及监督是五个要素。这一架构的提出虽然在。

更新时间:2024-02-02 浏览量:49130 试论结算关于财务公司内部结算功能的深思免费论文网

论文导读:备,减少了对银行的信贷,也降低了企业高负债的危险,增强了企业的信用等级。并且作为一个集团统一对外融资,也扩大了企业的信用。

更新时间:2024-03-28 浏览量:99087 浅析职能我国国有独资公司内部各监督机构相互联系论文范例

论文导读: 摘要:对于我国国有独资公司来说,外部的监督力量薄弱。由此要加强对国有独资公司的监督,保障国有资产保值增值,迫切需要加强。

更新时间:2024-01-16 浏览量:100891 探讨内部控制我国上市公司内部制约自我评价目前状况论文格式范文网

论文导读: 摘要: 随着经济的发展,内部控制已经逐渐被企业治理层所重视,从单纯的保护财产完整,发展为保证会计信息质量的重要基础。本。

更新时间:2024-03-22 浏览量:14857 探索年金2011年金融业上市公司内部制约报告披露毕业生论文

论文导读:,是我国内部控制强制披露的第一年,并且因金融行业在一国市场环境中独特的地位,笔者决定从金融行业入手,探讨2011年金融行业企。

更新时间:2024-02-22 浏览量:147644 分析浅析公司内部治理和内部会计制约毕业论文格式

论文导读: 摘要:近年来,连续发生的国内外的财务欺诈案使我们跳出只在内部会计控制上寻找原因的误区,转而分析更深层次的引起决策失误的。

更新时间:2024-03-20 浏览量:16349 分析浅析公司内部治理和内部会计制约毕业论文格式

论文导读:的公司的内部治理机构本身的缺陷以及内部治理与内部会计控制两者之间相脱节的区域。一、现阶段公司治理结构的缺陷公司治理结构源。

更新时间:2024-04-21 浏览量:121564 如何加强上市公司内部控制管理的建议及思考

论文导读: 【摘要】2008年6月28日,财政部等五部委出台了《企业内部控制基本规范》,自2009年7月1日起先在上市公司范围内施行,这对上市。

更新时间:2024-01-18 浏览量:132972 我国上市公司内部控制与企业价值相关性研究

论文导读: 【摘要】随着社会经济环境的发展变化以及企业经营管理的观念的转变,企业的内部控制经历了一个漫长复杂的发展过程。基于内部控。

更新时间:2024-03-13 浏览量:76268 针对M公司内部控制环境存在的问题及完善对策的研究-毕业论文结论怎么写

论文导读:的内部控制管理上下功夫。M公司是一个所有权不集中与经营权高度统一的私营企业,公司的高层管理者既是企业的股东又是实际经营者。

更新时间:2024-02-21 浏览量:145183 浅谈上市公司内部审计中的几个问题-论文格式

论文导读:管理做出分析、评价和提出管理建议;审计的对象主要是会计报表、账簿、凭证及相关资料。从而导致对企业总体的内部控制制度不能进。

更新时间:2024-04-12 浏览量:37325 中海集团釜山公司内部审计失败的成因及对策-硕士论文

论文导读: 【摘要】 随着我国市场经济的迅速发展和经济全球化的不断深入,企业规模不断扩大,经营环境日趋复杂,企业面临的风险不断增多。

更新时间:2024-04-22 浏览量:112400 人寿保险公司内部控制制度建设的相关问题探讨-毕业设计论文格式

论文导读: 二、人寿保险公司内部控制机制存在的问题1、组织架构设置不科学国内多数人寿保险公司按行政区域设置形成金字塔型的组织结构,。

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