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更新时间:2024-02-14 浏览量:165788 谈述公司治理上市公司内部审计方式对公司治理效应影响的实证毕业论文免费下载

论文导读: 摘要:20世纪90年代末到21世纪初,全球蔓延的公司财务舞弊案频频,特别在揭露世通舞弊案的历程中内部审计的杰出体现,使得人们意。

更新时间:2024-01-15 浏览量:147971 浅议计分基于平衡计分法的B电力公司安全审计论文要求

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更新时间:2024-03-24 浏览量:13834 试述探析我国上市公司内部审计的不足与改善探析论文网站大全

论文导读:的一个独立部门,而是直接隶属于财务部门或者其他职能部门的。因此,在这种情况下的内部审计独立性就很难得到保证。同时,内部审。

更新时间:2024-02-09 浏览量:132907 研究浅谈浅谈医院内部审计论文资料网

论文导读: 1009-4202(2013)07-000-01摘要随着医疗体制改革的深化,医疗卫生事业的快速发展,医院管理水平也在不断提升,内部审计作为现代。

更新时间:2024-02-29 浏览量:28387 对于公司治理上市公司内部审计方式对公司治理效应影响的实证硕士论文答辩

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更新时间:2024-02-27 浏览量:19673 探讨内部审计我国上市公司内部审计目前状况及进展对策毕业论文范文

论文导读: 【摘要】随着国内外经济形势的急骤变化,我国上市公司的内部审计问题值得关注,尤其是我国上市公司的内部审计的发展更需要进一。

更新时间:2024-03-14 浏览量:16954 谈述绩效基于平衡计分卡的长沙市烟草公司内部审计绩效考核硕士毕业论文

论文导读: 摘要:随着全球范围的改善公司治理的浪潮越演越烈,内部审计面对着越来越多的挑战和机遇。论述界和实务界越来越意识到了内部审。

更新时间:2024-02-21 浏览量:148431 浅析独立性如何提高保险公司内部审计的独立性自考论文

论文导读:设的审计委员会主管的模式,这是落实出资者理财观念的具体组织形式。由于董事会处于公司最高权力层次,作为董事会审计委员会工作。

更新时间:2024-02-22 浏览量:14260 浅议内部审计我国上市公司内部审计质量相关理由大学毕业论文范文

论文导读: 摘要:内部审计在公司治理中的作用已经得到国内外的认可,对内部审计的重视程度更是与日俱增,越来越多的公司试图通过提升内部。

更新时间:2024-03-06 浏览量:151206 探究相关性上市公司内部审计水平对财务报告质量的影响论文摘要范文

论文导读: 摘要:内部审计作为公司治理的重要组成部分,其在公司治理中的作用越来越引起人们的关注。首先,以内部审计在公司治理中的职能定。

更新时间:2024-03-13 浏览量:39343 探讨公司治理基于公司治理的上市公司内部审计方式毕业论文范文

论文导读: 6 4审计委员会领导内部审计方式41-425构建有效的上市公司内部审计系统的倡议42-485 1改善内部审计法规及制度42-435 1 1提升内部。

更新时间:2024-03-04 浏览量:20320 试谈内部审计X通信服务公司内部审计管理毕业论文理工

论文导读:的不足26-273 3 3内部审计工作程序管理有着的不足27-30第4章X通信服务公司内部审计管理的改善倡议30-384 1加强内部审计机构管理3。

更新时间:2024-01-18 浏览量:121181 浅论浅析保险公司内部审计方式论文大纲怎么写

论文导读:我国商业保险行业内部审计工作的健康发展有所帮助。【关键词】保险公司;内部审计模式;泰康人寿08年全球金融风暴中日本大和生命。

更新时间:2024-02-05 浏览量:40005 简论独立性论加强我国上市公司内部审计独立性的法律对策原创论文

论文导读:我国上市公司内部审计独立性的法律对策。本论文分为四个部分来论述内部审计独立性的重要量及加强我国上市公司内部审计独立性的法。

更新时间:2024-02-10 浏览量:163760 研讨公司治理基于公司治理的上市公司内部审计实证标准论文格式范文

论文导读:理结构不健全,公司对经营管理者没有建立起有效的监督和激励机制,不能实现其预期的目标,那么公司经营管理者也就缺乏建立和改善。

更新时间:2024-01-30 浏览量:16912 简析独立性论加强我国上市公司内部审计独立性的法律对策学士论文

论文导读: 摘要:我国上市公司在当前复杂的国际经济环境之下面对着众多的机遇和挑战,改善的公司治理将有效推动公司在复杂的环境中顺利前。

更新时间:2024-04-15 浏览量:12531 简谈内部审计我国上市公司内部审计理由与对策标准论文

论文导读: [提要] 目前,我国上市公司的内部审计主要是运用行政手段建立起来的,法律地位处于空白,大多数企业的内部审计也是照搬西方模。

更新时间:2024-02-21 浏览量:145191 浅谈上市公司内部审计中的几个问题-论文格式

论文导读:管理做出分析、评价和提出管理建议;审计的对象主要是会计报表、账簿、凭证及相关资料。从而导致对企业总体的内部控制制度不能进。

更新时间:2024-04-12 浏览量:37333 中海集团釜山公司内部审计失败的成因及对策-硕士论文

论文导读: 【摘要】 随着我国市场经济的迅速发展和经济全球化的不断深入,企业规模不断扩大,经营环境日趋复杂,企业面临的风险不断增多。

更新时间:2024-03-21 浏览量:71378 浅谈钢铁企业内部审计-论文格式范例

论文导读: 摘要:钢铁企业由于其行业特点,使得内部审计工作面临的风险较多。本文重点剖析了钢铁企业内部审计面临的风险,对钢铁企业内审。

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