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更新时间:2024-02-23 浏览量:26108 探索浅析浅析我国公司内部制约执行机制大学论文格式范文

论文导读:执行机制的主要有三点,即:激励约束机制,信息机制以及责任机制。2我国公司内部控制执行存在的主要问题当前,我国大多数的上市。

更新时间:2024-03-07 浏览量:151922 谈谈分析师公司内部治理与财务分析师预测的研究综述毕业论文提纲格式

论文导读:黄永胜(2010)的研究得出独立董事的比例与盈余管理的程度呈负相关关系。对于董事长与总经理是否两职合一的研究也有很多。Forker。

更新时间:2024-03-21 浏览量:147321 探索公司内部公司内部治理与信息质量披露学位论文

论文导读:量越高H4:独立董事的比例越高,信息披露质量越高H5:监事会规模越大,信息披露质量越高三、定义变量及研究设计根据上文分析,本。

更新时间:2024-02-27 浏览量:19665 探讨内部审计我国上市公司内部审计目前状况及进展对策毕业论文范文

论文导读: 【摘要】随着国内外经济形势的急骤变化,我国上市公司的内部审计问题值得关注,尤其是我国上市公司的内部审计的发展更需要进一。

更新时间:2024-02-21 浏览量:148423 浅析独立性如何提高保险公司内部审计的独立性自考论文

论文导读:设的审计委员会主管的模式,这是落实出资者理财观念的具体组织形式。由于董事会处于公司最高权力层次,作为董事会审计委员会工作。

更新时间:2024-02-11 浏览量:12745 论公司内部证券公司内部人制约理由硕士论文答辩技巧

论文导读:垄断利润及利用金融企业信誉的融资功能,导致大部分证券公司缺乏创新的动力,业务同质化,缺乏差异性。资本追求超额利润的特点,。

更新时间:2024-04-01 浏览量:99601 试议内部控制保险公司内部制约制度的建设论文格式怎么写

论文导读: [摘要] 随着保险市场与资本市场、货币市场的结合越来越紧密,保险公司不仅面临自然灾害与意外事故的风险,还受到投资环境与货。

更新时间:2024-01-18 浏览量:121173 浅论浅析保险公司内部审计方式论文大纲怎么写

论文导读:我国商业保险行业内部审计工作的健康发展有所帮助。【关键词】保险公司;内部审计模式;泰康人寿08年全球金融风暴中日本大和生命。

更新时间:2024-02-18 浏览量:50206 研究吉林吉林联通公司内部制约的理由与对策期刊论文

论文导读:在一定程度上收到了效益,但是存在个别的领导认为实施内部控制系统增加了成本,劳民伤财,甚至降低了运营效率。有些员工认为实施。

更新时间:2024-02-05 浏览量:21430 论目的公司内部制约目的毕业论文题目

论文导读:强制性的控制。人为了取得委托人的信任,以便维持和取得更好的人资格,同样需要对自己所获得的决策权进行约束,以完全符合委托人。

更新时间:2024-04-12 浏览量:136514 阐释食品安全基于公司内部治理的食品安全责任的强化硕士论文答辩

论文导读:41 2我国对食品安全责任的治理近况14-161 2 1制度混乱不改善14-151 2 2监管多头不到位15-161 3公司履行食品安全责任的作用16-17。

更新时间:2024-04-15 浏览量:12523 简谈内部审计我国上市公司内部审计理由与对策标准论文

论文导读: [提要] 目前,我国上市公司的内部审计主要是运用行政手段建立起来的,法律地位处于空白,大多数企业的内部审计也是照搬西方模。

更新时间:2024-02-29 浏览量:87593 研究监管我国公司内部会计监管理由的相关优秀毕业论文网

论文导读:公司股东大会决定。除了扩大规模,还要不断提高监事会成员的专业能力和综合素质,增强其责任感、事业感和专业水平;改变监事会成。

更新时间:2024-02-28 浏览量:111751 浅议成因上市公司内部制约信息披露目前状况的原因硕士毕业论文

论文导读: [摘要] 伴随着经济全球化脚步的加快,国内外资本市场上出现了一系列财务舞弊事件,由此上市公司内部控制建立健全的内部控制体。

更新时间:2024-03-21 浏览量:35355 内蒙古上市公司内部控制自我评价现状探析

论文导读: 【摘要】针对上市公司内部控制自我评价报告的强制性披露要求,文章对选取的内蒙古自治区18个上市公司2006-2011年的内部控制自。

更新时间:2024-04-21 浏览量:22522 论规范上市公司内部控制环境的着力点

论文导读:董事人数上安排恰当的比例。优化董事会职能,明确赋予其职能、权限、责任、利益,建立责、权、利相互制衡的机制,优化董事会的决。

更新时间:2024-03-15 浏览量:76923 从老鼠仓问题看基金公司内部财务控制风险及解决措施-毕业论文翻译

论文导读:,基金在我国和证券市场的地位日渐突出。面对近万亿的资产,如何规范使用募集的资金,避免“开小灶”等利益输送问题变得尤为重要。

更新时间:2024-04-22 浏览量:17540 关于我国上市公司内部控制的现状与思考-大学毕业论文范文

论文导读:控制特别是风险评估方面的投入严重不足。另外风险评估程序较复杂,需要较多的专业人力和财力投入,这也是企业风险评估环节薄弱的。

更新时间:2024-03-14 浏览量:23774 关于我国上市公司内部控制的现状与思考-大学毕业论文范文

论文导读: 【摘要】随着经济的迅猛发展,我国上市公司数量猛增,但随之爆发的上市公司内部控制不当事件却频频发生。上市公司财务舞弊、信。

更新时间:2024-04-17 浏览量:25698 针对M公司内部控制环境存在的问题及完善对策的研究-标准论文格式范例

论文导读: 【摘要】本文讨论了M公司内部控制环境存在的问题,并提出了一些完善的方法。【关键词】M公司,内部控制环境一、M公司内部环境。

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