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更新时间:2024-04-13 浏览量:77612 阐述审计工作全面质量管理论述在企业内部审计工作中的运用与研究论文参考文献

论文导读: 摘要:审计质量是审计工作的生命线。目前,国内外对内部审计质量控制的精细化管理研究处在起步阶段,该项研究属于内部审计和企。

更新时间:2024-02-13 浏览量:19784 有关于民营企业加强我国民营企业内部审计策略的初探学位论文参考文献格式

论文导读: 摘要:改革开放至今已有近30年的历史,我国的民营企业在此期间各方面都发展迅速,在我国国民经济中占的比重也是越来越大。民营。

更新时间:2024-01-25 浏览量:19161 试述探究施工企业内部审计相关理由本科毕业论文

论文导读:部审计机构属于两级组织管理体制,这种体制下的建筑企业存在的问题有:一是有的下属单位或工程项目审计信息失真或披露不完整;二。

更新时间:2024-04-07 浏览量:136497 阐释油田建设和完善油田企业内部制约制度论文参考文献标准格式

论文导读: 内部控制是油田企业为了提高会计信息的质量,保护资产的安全和完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而制定和实施的一个。

更新时间:2024-04-07 浏览量:25155 分析浅析会计电算化环境下企业内部制约理由论文参考文献

论文导读: 【摘 要】在会计电算化环境下,整个会计工作的集合关系、职能分权以及企业数据管理方式等都发生了改变。这一改变使得原本已较。

更新时间:2024-04-08 浏览量:150769 简谈审计工作企业内部审计工作的主要影响因素和完善对策论文写作格式

论文导读: 1009-4202(2013)05-000-02摘 要 企业内部审计工作能够在提高企业的风险防范能力的同时增强企业的竞争力。本文在阐述了企业。

更新时间:2024-01-21 浏览量:164007 探索公署香港廉政公署成功经验给我国企业内部审计制度建设的启迪论文

论文导读:动应该独立,审计师在开展工作时应该做到客观。在独立性要求方面,内部审计应做到形式上和实质上的独立。形式上的独立是指内部审。

更新时间:2024-02-04 浏览量:22842 简谈探析企业内部审计服务职能论文致谢怎么写

论文导读:急速发展的经济环境、高风险的经营环境逐步改变和拓展着内部审计的职能作用。传统的以“查错防弊”为主要目的、归集于财务领域的。

更新时间:2024-01-19 浏览量:61012 论内部控制大中型民营企业内部审计硕士论文格式

论文导读:法律约束及规范,无论是论述界还是实务界对上面陈述的领域的探讨都相当匮乏,这也是我国企业内部制约和风险管理系统建设的一大不足。

更新时间:2024-02-02 浏览量:49499 试论内部审计企业内部审计若干理由毕业论文文献格式

论文导读: 摘要:当今世界,国与国之间的竞争主要体现在经济领域,而大企业是经济竞争的主力军。企业是我国企业的“国家队”,是国有企业中。

更新时间:2024-03-09 浏览量:112762 浅析电网论电网企业内部审计质量制约系统的构建论文参考文献标准格式

论文导读:部积极推动国网企业、省企业计算机审计软件的运用和发展,并对审计软件的特点进行分析,利用审计软件强大的查询搜索功能,以提高。

更新时间:2024-03-05 浏览量:123861 探讨对策企业内部审计有着的困惑及对策论文摘要怎么写

论文导读:评价并改善风险管理、控制及治理企业活动过程的效果,提供与审查活动相关的数据、建议和信息的审计结果报告,帮助管理人管理企业。

更新时间:2024-03-14 浏览量:20906 浅析内部审计构建企业内部审计机制论文网站大全

论文导读:部门的监督和评价,协助管理层对各部门进行有效的改进和完善。除了对以上内容进行审计之外,审计部门还要对经济责任、产权明晰度。

更新时间:2024-02-27 浏览量:62292 试析企业企业内部审计与企业社会责任毕业论文免费下载

论文导读: 【摘要】任何组织都需要对其社会责任履行情况进行监督和评价,内部审计相对于其他职能在社会责任履行中具有独立客观、整合内部。

更新时间:2024-04-04 浏览量:37752 试议浅谈如何有效发挥内部审计作用论文参考文献格式

论文导读:制建设,完善内审的管理机制,合理设置内审的组织机构,并将内审与外审有机地结合,实现两者的优势互补,促进内部审计独立性的提。

更新时间:2024-04-11 浏览量:156223 论关口企业内部审计关口前移论文写法

论文导读: 摘 要:企业内部审计的关口前移是企业应对日益复杂多变的经营环境的重要措施,它在实质上不是审计创新,而是内部控制创新,因。

更新时间:2024-02-16 浏览量:82778 简析企业内部审计职能定位-职称论文

论文导读:度说明内部审计工作的重要量。第三,介绍了我国内部审计职能定位的近况,详细说明了其有着的不足并进行了原因浅析。最后,以影响。

更新时间:2024-03-03 浏览量:51374 基于我国企业内部审计质量控制问题及对策研究-科技论文写作

论文导读:此,加强审计质量控制,是当前需要解决的重要问题。一、加强内部审计质量控制的重要意义1 促进内部审计功能的良好发挥首先是保证。

更新时间:2024-02-29 浏览量:159146 浅议施工企业内部审计质量控制-论文参考文献格式

论文导读: [摘 要]随着施工行业竞争日益激烈,施工企业的审计工作也面临着很多、很新的挑战,审计质量问题也愈益突出,审计活动的管理尤。

更新时间:2024-04-01 浏览量:16930 电力企业内部审计的风险规避与防范-毕业论文致谢格式

论文导读:行业内部审计所存在的各种风险,详细分析了电力行业内部审计风险的种类和成因,同时提出了相应的风险规避对策,最后展望了今后电。

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